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每月出口免抵退税申报日期与次数咋填?附案例

日期:2024/11/29  浏览:次  字体:

关键词:出口退税

@出口企业,又到一年年末,您是否还有未申报出口退税的订单?这份出口退税申报日期填写小攻略请收好,助您提升办理效率~

外贸企业可于每个月的增值税纳税申报期进行出口退(免)税申报,且在申报期内能够多次申报。当在申报期内进行多次出口退(免)税申报时,务必确保申报年月填写准确无误。

需注意的是,当年申报与跨年申报的申报日期填写方式有所不同,下面通过两个案例来详细了解。

 

情形一:

在正常情况下,申报年月应填写当前申报时的年份与月份,申报批次则依据该申报年月下的申报次数进行填写。

例如:外贸企业在20242月要申报20241月出口的报关单,此时申报年月应填写为202402

 

情形二:

若所申报的出口货物报关单为以前年度出口的,则在申报年月中填写出口货物报关单出口的年份,月份填写为12

例如:外贸企业在20242月要申报202310月出口的报关单,那么申报年月应填写为202312。倘若该申报年月202312已经申报过一次,即申报批次001已申报,那么本次申报批次则应填写为002

 

外贸企业在每月申报期内,可以多次申报出口免退税,但生产企业免抵退税申报,一个月只能申报一次,生产企业应在每月的增值税纳税申报期内,先完成当月的增值税纳税申报,再进行免抵退税申报,一定要注意申报期限。

 

企业应在货物报关出口之日次月起至次年430日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退税的,在收齐退税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退税。如果您有退税方面的问题,欢迎咨询我们。


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